Økonomi

Hellebro er en non-profit velgørende forening, der arbejder for unge hjemløse.

Hellebro driver værested og herberg, men vi er også en civilsamfundsaktør. Hellebro er bygget på og udviklet af civilsamfundets store hjælp med produkter, services og massive investeringer, bl.a. i den ejendom vi har til huse i.

Samtidig har vi som privat non-profit-aktør en unik mulighed for at samarbejde med private virksomheder og fonde. Hvert år fundraiser vi millionbeløb til vores sociale arbejde – penge, der ellers ikke ville være kommet ind i det sociale system til gavn for borgerne.

Vores formål er ikke at tjene penge, men udelukkende at hjælpe unge hjemløse videre i livet.

Den økonomiske mission

Hellebro har som mission at levere så mange sociale indsatser til gavn for så mange unge hjemløse som muligt.

Så effektfuldt og billigt som muligt.

Vi driver en økonomisk ansvarlig og transparant forening, hvor der er orden i penalhuset, og en likviditet, der kan modstå svingende politiske vinde.

 

 

Hellebros gældende vedtægter

Vedtægter pr. 6. december 2024

Finansiering

Hellebro finansierer driften af værestedet og foreningen gennem donationer, medlemsbidrag og modtager et driftstilskud fra Københavns Kommune.

Mens herberget, der er godkendt til at drive midlertidigt bosted efter §110 efter Serviceloven og er under tilsyn af Hovedstadens Socialtilsyn, opkræver beboernes betalingskommuner for ophold på herberg.

Døgntaksten og regnskab godkendes hvert år af Socialtilsynet, der også fører socialtfagligt tilsyn.

Hellebro geninvesterer hver en krone vi kan i flere og bedre sociale indsatser, så de unge kan komme i egen bolig.

Hellebro i tal

Samlet set er lønomkostninger i 2025 påvirket af en større lønrefusion, der primært skyldes direktørens delvise sygefravær i hele 2025. Derudover er der afholdt ekstra omkostninger til konsulenter, der har udført opgaver i direktørens fravær. Kommunal sygedagpengerefusion og foreningens driftstabsforsikring har afholdt en stor del af disse omkostninger.

I oktober 2025 blev Hellebros likviditet kraftigt udfordret, grundet Københavns og andre kommuner uden varsel ændrede betalingsvilkår.

Konsekvensen blev, at opholdskommuner, der skal afholde omkostning for beboernes ophold på herberg, nu opkræves ugentligt i stedet for månedligt. Dette vil medføre en forøget administrationsomkostning via døgntaksten fremadrettet.

Samlet set har Hellebro et positivt resultat for 2025 på 646.061 kr., hvilket med de ekstraordinære omstændigheder i 2025 anses for meget tilfredsstillende.

I 2025 har foreningen Hellebro rejst 896.000 kr., der er øremærket aktiviteter i værestedet, mod 555.000 kr. i 2024.

Indtægter androg samlet 2.423.958 kr., og dermed ender værestedet samlet set med et resultat på 289.280 kr. sammenlignet med mindre underskud på 41.040 kr. i 2024. Overskuddet tilbagebetales til Købehavn Kommunes driftsbevilling for 2025.

 

Se årsregnskab 2025

Finans

2024

2025

1379
3777
Donationer, t.kr. Egenkapital, t.kr.

Hellebro i tal

Unge i bolig

62,6%

2025

2019 2020 2021 2022 2021 2022

test KAN ÅRSTALLENE TILRETTES 2020-2025?

Resultat

2023

2024

2025

Indtægter

Døgntaksten i for beboernes ophold i herberget afregnes af beboernes respektive opholdskommuner. Det er en klar målsætning for Hellebro at levere så god og billige indsats som muligt.

Geninvestering i flere pladser i 2024, gør Hellebros døgntakst næsten kr. 1.000 billigere end gennemsnittet pr. døgn grundet storsdriftsfordele. 

Omsætningen stiger derfor i 2025, men er påvirket af, at belægningsprocenten for året ligger relativt lavt på på 84,3% mod 97,8% i 2024.

 

Døgntakst og omsætning

2023

2024

2025

1698
22.5
Døgntakst, kr. Omsætning, kr. mio.